累計(jì)解決164601個(gè)問題
楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
如果是公司組織員工旅游取得的發(fā)票的話,按照福利費(fèi)做賬。福利費(fèi)的話在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候超過工資總額的14%的部分不可以稅前扣除,到時(shí)候需要做一定的納稅調(diào)增。
如果是招待客戶的時(shí)候取得的旅游發(fā)票的話,是屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)性質(zhì)的。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候按照發(fā)生額的60%但是不得超過營(yíng)業(yè)收入的0.5%,超出的部分到時(shí)候需要做納稅調(diào)增
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