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楊楠| 官方答疑老師
已解答:164600個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
借:xx收入 貸:其他應付款。
于2024-07-30 10:54:19發(fā)布
追問老師,已經(jīng)跨年了,收入余額是0
于2024-08-08 11:52:45發(fā)布
回答
跨年調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款
借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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