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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
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于2024-08-15 13:55:06發(fā)布
回答
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅(本期應(yīng)交稅費) 1007521.38 營業(yè)外支出-滯納金 249327.96 應(yīng)交稅費-未交增值稅(剩余留抵稅費) 215734.69 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅(前期留底稅額) 1472584.03
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