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老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表不一致,財(cái)務(wù)報(bào)表少報(bào)了,可以更正嗎?企業(yè)所得稅是不是也少交了,怎么處理呢

劉佳

于2024-08-15  11:59發(fā)布250人瀏覽

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可以更正財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)送的,企業(yè)所得稅是按照申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)生成比對(duì)申報(bào)的,企業(yè)所得稅少申報(bào)的話 也需要對(duì)前期的所得稅報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)的

劉佳

于2024-08-15 14:24:09發(fā)布

追問(wèn)所得稅怎么更正呢?是一個(gè)什么更正順序呢?

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-08-15 14:38:13發(fā)布

回答

先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,電子稅局-我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,更正申報(bào)一下之前所屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表。然后聯(lián)系主管稅局進(jìn)行所得稅的更正申報(bào)

劉佳

于2024-08-15 14:57:46發(fā)布

追問(wèn)所得稅得聯(lián)系稅務(wù)局才能更正嗎?會(huì)不會(huì)有罰款這種情況

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-08-15 15:16:26發(fā)布

回答

因?yàn)楦氖乔捌诘纳陥?bào)表,更正的話 是需要先聯(lián)系一下稅局的,如果存在之前少交所得稅的情況,是會(huì)產(chǎn)生滯納金或者罰款的

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