首頁 > 答疑 > 答疑詳情
劉霞
于2024-09-10 15:03發(fā)布66人瀏覽
累計解決164578個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:164578個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
老師解答消息提醒
金牌答疑老師解答
注冊會計師,注冊稅務師
回答
實際業(yè)務發(fā)生了的,賬上不需要做處理的,把補繳的稅款做分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。
問老師,印花稅的滯納金是不是記到營業(yè)外支出?
問高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及計算方式
問個體戶,2025年由核定征收要改為查賬征收,如果2025年1到3月份不開發(fā)票怎么申報?2024年核定征收的經營所得2025年還用匯算清繳嗎?如果改為查賬征收對2024年追不追究?如果想開發(fā)票,經營者名下有兩個個體工商戶,對經營者有沒有什么影響?是保留兩個個體戶還是保留一個個體戶?
問老師,個體戶2025年由核定征收改為查賬
問老師,退回對公賬戶多交所得稅費用、增值稅和城建稅怎么做賬呀??
問老師,小規(guī)模納稅人的城建稅,教育附加,地方教育附加享受減半征收的賬務處理怎么做?計提稅金及附加是直接計提的時候就按減半后的金額計提嗎?
問小規(guī)模建筑公司,員工報銷人工費,材料費等,直接計入主營業(yè)務成本對嗎?
問計提時:借:所得稅費用,貸:應該稅費_應交個人所得費,然后結轉到本年利潤了。我如果紅沖,分錄寫:借:應交稅費_應交個人所得稅(-525).貸:以前年度損益調整(-525).是嗎
微信掃碼,免費提問!
免費提問
極速解答
緊急催問
本群只提供會計、出納、稅務問題 請勿閑聊
微信掃描二維碼,加入會計交流群
注冊有禮
開通會員
iphone下載
Android下載
微信公眾號
您的微信還未綁定賬號,請使用您的手機號綁定現有賬號或創(chuàng)建新賬號
賬號登錄
掃碼登錄
使用微信掃一掃登錄
二維碼已失效
登錄即表示已閱讀并接受《用戶協議》和《隱私政策》
最多上傳3張圖片,字數 10 - 300字