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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
如果企業(yè)為中介機(jī)構(gòu)人員承擔(dān)的住宿費取得了增值稅專用發(fā)票,在一般情況下,這部分費用可以抵扣進(jìn)項稅額。
但是,如果費用被計入招待費,則相應(yīng)的進(jìn)項稅額通常不允許抵扣。
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