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193****7187
于2024-12-04 17:18發(fā)布122人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:164473個問題
學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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注冊會計師,注冊稅務(wù)師
回答
土地使用權(quán)不計入在建工程成本,需要先沖出來,再做無形資產(chǎn)處置分錄。
問老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額1應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額2這個未交增值稅在借方就是留抵,就不用在做另外的分錄了吧
問老師,這種通行費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以抵稅嗎
問老師您好!小規(guī)模公司,購買一臺1000元的乒乓球桌,平時員工休閑所用,計入應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)1000元,那這一筆需要申報個人所得稅嗎?怎么申報?需要分到每位員工上嗎?員工的入職和離職率也高。
問老師您好,請問我們注冊資金是30萬,有2個股東,一個是自然人股東A(占股0.3萬),另外一個是公司股東B(占股29.7萬),24.10月份的時候公司股東B往公戶轉(zhuǎn)投資款30萬,,做賬的時候我做的是:借:銀行存款30萬貸:實收資本29.7萬資本公積0.3萬1.請問實收資本印花稅10月份當(dāng)月需要計提嗎?2.印花稅是按照29.7萬的基數(shù)去交嗎?3.0.3萬的資本公積需要交印花稅嗎?4.計提的的分錄是下面的嗎?借:稅金及附加-印花稅37.13貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
問收租戶的電費(fèi)有加價(服務(wù)費(fèi))算收入嗎?有1戶要電費(fèi)發(fā)票,其他的開收據(jù)。是算收入還是代收代付。
問老師請問:怎么做賬務(wù)初始化才能試算平衡
問年底往來賬幾毛幾分的如何平賬
問老師,請問為催收物業(yè)費(fèi)而產(chǎn)生的成本計入什么科目
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