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黃秀恩
于2024-12-05 20:39發(fā)布118人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
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學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
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問我想請教一下,分公司上交總部的管理費,但是總部收取的手續(xù)費后不肯開發(fā)票,因為我們是獨立核算的企業(yè),我們又想做外賬。這種該怎么處理?暫時掛了個借:其他應收款,貸:銀行存款!現(xiàn)在年底了可以把它放未分配利潤里嗎?請問賬務科目怎么寫???
問老師我們公司是一家大型的集研發(fā)生產銷售一體的醫(yī)藥上市公司,如何通過下面這個輔助科目余額表數據來檢查往來科目有沒有掛錯呢我們領導讓我通過這個表來檢查往來她說同一個供應商同一個會計科目不能有兩個余額讓我核定往來我不知道怎么檢查還麻煩老師賜教
問老師我們公司是一家大型的集研發(fā)生產銷售一體的醫(yī)藥上市公司,如何通過下面這個輔助科目余額表數據來檢查往來科目有沒有掛錯呢我們領導讓我通過這個表來檢查往來她說同一個供應商同一個會計科目不能有兩個余額讓我核定往來我不知道怎么檢查向老師請教
問老師,您好!庫存現(xiàn)金總不夠,總出現(xiàn)負數,總借股東或法人的,導致其他應付款增加。時間久了會產生什么問題呢?擔心
問小規(guī)模納稅企業(yè),銀行存款有收入,做的是無票收入。成本發(fā)票來的不及時,可以暫估成本入賬嗎?賬務怎么處理?后續(xù)發(fā)票來時又怎么入賬呢?商貿企業(yè)
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