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員工報(bào)銷固定資產(chǎn)費(fèi)用如何做賬處理

發(fā)布時(shí)間:2020-05-25 09:24來源:會(huì)計(jì)教練

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關(guān)于員工報(bào)銷固定資產(chǎn)費(fèi)用如何做賬處理?對于這類的問題在會(huì)計(jì)實(shí)際工作中也是很常見的,據(jù)小編了解的內(nèi)容所知,具體的做賬處理應(yīng)當(dāng)在購入固定資產(chǎn)的發(fā)票上簽字并讓領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷,相關(guān)處理內(nèi)容已在下文中作了一一整理,相信各位財(cái)務(wù)小伙伴看完本文一定會(huì)有所收獲的!

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員工報(bào)銷固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么入賬?

首先,采購前由需用單位提出申請,并經(jīng)具有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。并填制申購單。由采購部門或行政部進(jìn)行市場詢價(jià)。

第二、由三方確定供應(yīng)商,簽訂合同。(有技術(shù)要求的必須有技術(shù)相關(guān)人員參加)

第三、由財(cái)務(wù)審核合同,采購人員提出付款申請支付定金。

第四、收到固定資產(chǎn)、發(fā)票。組織使用部門、技術(shù)部門進(jìn)行驗(yàn)收。并填制驗(yàn)收單。

第五、辦理入庫手續(xù),制臺(tái)賬或資產(chǎn)使用卡片。財(cái)務(wù)根據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

第六、使用部門進(jìn)行使用固定資產(chǎn)。

第七、質(zhì)保期后付清尾款。

根據(jù)單位情況調(diào)整。

費(fèi)用報(bào)銷怎么做會(huì)計(jì)分錄?

費(fèi)用報(bào)銷分管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用,統(tǒng)稱為三費(fèi)。

根據(jù)費(fèi)用類別分別做借方

付現(xiàn)金

借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用

貸:現(xiàn)金

銀行付款

借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用

貸:銀行存款

沖銷個(gè)人掛賬

借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用

貸:其他應(yīng)收款

以上內(nèi)容詳細(xì)分析了員工報(bào)銷固定資產(chǎn)費(fèi)用如何做賬處理?還介紹了費(fèi)用報(bào)銷怎么做會(huì)計(jì)分錄?相信各位財(cái)務(wù)小伙伴看完本文一定會(huì)有所收獲的。如若各位財(cái)務(wù)小伙伴看完本文還有什么其他疑問,歡迎大家咨詢會(huì)計(jì)教練的在線客服電話,將會(huì)有專業(yè)老師為您解答疑惑,還可免費(fèi)試聽相關(guān)視頻進(jìn)行解答!

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