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增值稅季報是填本年累計數(shù)嗎

發(fā)布時間:2020-09-16 14:56來源:會計教練

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作為一名準(zhǔn)會計人員,學(xué)會處理稅務(wù)計算是上崗前必備的知識技能。那么大家對于增值稅季報是填本年累計數(shù)嗎了解嗎?如果不了解的話也不要著急,可以和小編一起去了解一下。

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增值稅季報是填本年累計數(shù)嗎

增值稅納稅申報表中的本年累計數(shù),默認(rèn)是灰色的,無法進(jìn)行手動修改,本年累計的金額取自于上個月或者上個季度的累計金額加上本月數(shù)或者本季數(shù)金額."本年累計數(shù)"反映各項(xiàng)目自年初算起至報告期末止的累計實(shí)際發(fā)生數(shù),也就是說,如果是8月份的損益表,本年累計數(shù)就是1--8月的合計數(shù).

增值稅納稅申報表一的填法

(一)本表"稅款所屬期"是指納稅人申報的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日.

(二)本表"納稅人識別號"欄,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人確定的識別號,即:稅務(wù)登記證號碼.

(三)本表"納稅人名稱"欄,填寫納稅人單位名稱全稱,不得填寫簡稱.

(四)本表第1項(xiàng)"應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)不含稅銷售額"欄數(shù)據(jù),填寫應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)的不含稅銷售額,不包含銷售使用過的固定資產(chǎn)應(yīng)征增值稅的不含稅銷售額、免稅貨物及勞務(wù)銷售額、出口免稅貨物銷售額、稽查查補(bǔ)銷售額.

填寫報表時,本年累計數(shù)不對,怎么辦?

(1)使用網(wǎng)上服務(wù)平臺,可點(diǎn)擊首頁的"一鍵初始化",執(zhí)行成功后重新登錄進(jìn)行查看,如無法解決,需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查改之前的申報報表.

(2)使用電子申報納稅系統(tǒng),可刪除報表后,重新獲取基礎(chǔ)資料,如無法解決,需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查改之前的申報報表.

以上就是小編為大家整理的有關(guān)增值稅季報是填本年累計數(shù)嗎的相關(guān)內(nèi)容,相信大家對此也有了一定的了解了,如果想要了解更多的會計資訊可以掃描二維碼加入會計教練交流群,也可以在線咨詢我們的答疑老師。

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