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增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)了如何處理

發(fā)布時(shí)間:2020-09-21 15:34來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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大家都知道發(fā)票在企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中起著至關(guān)重要的作用,正確的增值稅發(fā)票可以作為企業(yè)的抵扣憑證,但是在實(shí)務(wù)中,如果增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)了如何處理?小編將詳細(xì)內(nèi)容整理在下方了,不清楚的小伙伴可以一起來(lái)看看。希望能幫助到大家。

大家都知道發(fā)票在企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中起著至關(guān)重要的作用,正確的增值稅發(fā)票可以作為企業(yè)的抵扣憑證,但是在實(shí)務(wù)中,如果增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)了如何處理?小編將詳細(xì)內(nèi)容整理在下方了,不清楚的小伙伴可以一起來(lái)看看。希望能幫助到大家。

增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)情況處理

1.如果小規(guī)模納稅人開出的普通發(fā)票稅率開具錯(cuò)誤:

在當(dāng)月申報(bào)時(shí),一定要根據(jù)開出發(fā)票的含稅金額,除以正確的適用稅率,換算成合適的不含稅銷售額,再進(jìn)行憑證的制作以及納稅申報(bào)。

如果小規(guī)模納稅人開出的錯(cuò)誤稅率的普通發(fā)票無(wú)法追回,無(wú)需苛責(zé)自己,畢竟對(duì)方不能抵扣稅金,不會(huì)造成國(guó)家稅款的流失,千萬(wàn)不要在開票系統(tǒng)里亂開紅字發(fā)票。

2.小規(guī)模納稅人開具的錯(cuò)誤稅率的增值稅專用發(fā)票:

無(wú)論錯(cuò)誤的選擇低稅率還是高稅率,都必須與對(duì)方取得聯(lián)系,正確進(jìn)行紅票的開具,重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。

取得發(fā)票方不予配合,無(wú)法換開正確稅率發(fā)票的情況下,出票方如果按照低稅率開出發(fā)票,那就應(yīng)該調(diào)整收入和稅金,按照適用稅率申報(bào)增值稅;如果按照高稅率開出發(fā)票,企業(yè)就應(yīng)該按高稅率申報(bào)稅金,繳納增值稅。

3.一般納稅人開具的普通發(fā)票和與用發(fā)票如果稅率開具錯(cuò)誤:

參照小規(guī)模納稅人開具錯(cuò)誤稅率的專用發(fā)票的處理辦法進(jìn)行相同的處理。

4.增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)具體實(shí)務(wù)操作:

1)納稅人應(yīng)持《增值稅申報(bào)表》等相關(guān)資料到稅務(wù)服務(wù)廳按適用稅率申報(bào)繳納增值稅;

2)次月開紅字發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票;

3)如形成多交稅款,納稅人可以申請(qǐng)退稅,也可以留抵后期應(yīng)納稅額;

4)稅款設(shè)備因申報(bào)比對(duì)不符被鎖定,納稅人憑稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的證明材料到稅務(wù)大廳辦理解鎖稅款設(shè)備并清卡。

5.代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)情況處理:

1)開具時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的,可即時(shí)作廢;

2)如果跨月了不能作廢,納稅人應(yīng)將增值稅發(fā)票全部聯(lián)次退回辦稅服務(wù)廳,申請(qǐng)開具紅字增值稅發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字增值稅發(fā)票;

3)若納稅人申請(qǐng)代開的正確藍(lán)字增值稅發(fā)票的稅款、 稅種、征收品項(xiàng)目與此前不同,系統(tǒng)無(wú)法提取已經(jīng)繳納的稅款,納稅人只能重新申請(qǐng)開具增值稅發(fā)票并繳納稅款,對(duì)此前代開增值稅發(fā)票已繳納的稅款,納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。

增值稅發(fā)票稅率開錯(cuò)了如何處理?具體的處理辦法小編已經(jīng)詳細(xì)分享給大家了,希望能幫助到大家。對(duì)于這方面知識(shí)仍有疑問(wèn)的小伙伴可以隨時(shí)聯(lián)系我們的在線客服老師。想學(xué)習(xí)更多知識(shí),掃描右上方二維碼,添加老師微信,聯(lián)系老師詢問(wèn)相關(guān)課程。

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