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用友反結賬怎么結賬

發(fā)布時間:2020-11-11 17:01來源:會計教練

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隨著現(xiàn)在的科技發(fā)達了,以前的財務行業(yè)都是手工帳做賬,在現(xiàn)在都是財務軟件來進行做賬了,在用財務軟件做反結賬時候的操作步驟和流程,小編都已經(jīng)在下文詳細的整理出來了,對于這個財務軟件不是很熟練的小伙伴們一起來看看用友反結賬怎么結賬吧。

隨著現(xiàn)在的科技發(fā)達了,以前的財務行業(yè)都是手工帳做賬,在現(xiàn)在都是財務軟件來進行做賬了,在用財務軟件做反結賬時候的操作步驟和流程,小編都已經(jīng)在下文詳細的整理出來了,對于這個財務軟件不是很熟練的小伙伴們一起來看看用友反結賬怎么結賬吧。

用友反結賬怎么結賬?

【答案】

點開總賬 在最下面有個期末 點開期末有個結賬 之后把你要反結賬的月份點上 按ctrl+shift+F6 就行 會出來一個管理員口令 那個沒有默認的點確認就行 就能反結賬了

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以已結賬月份登陸1. 反結賬:總賬——期末——結賬——選擇需要取消結賬的月份,按ctrl+shift+F6——顯示取消結賬即可

2. 反記賬:總賬——期末——對賬——在“對賬”對話框下按ctrl+H,將出現(xiàn)“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”——確認——退出

總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)——選擇要取消月份的月初狀態(tài)——確定——輸入賬套主管的密碼——確定

3. 取消審核(應有審核人取消審核):總賬——憑證——審核憑證——確認——確定——審核——成批取消審核——確定——退出——退出

月底結賬和反結賬操作方法:

1、首先對本期所有模塊的單據(jù)準確無誤,全部審核。檢查現(xiàn)金銀行的余額與實際相符。

2、固定資產(chǎn)計提折舊。使用工作量計提的固定資產(chǎn),要確保工作量已經(jīng)錄入完成。然后點擊計提折舊,生成一張計提折舊憑證,計提折舊完成。

3、固定資產(chǎn)的反計提折舊。點擊反計提折舊進行反計提。

4、使用了工資模塊錄入工資數(shù)據(jù)和支付工資的 要進行工資費用分配 。

5、業(yè)務系統(tǒng)結賬。點擊月末處理,重算庫存成本。

6、點擊結轉成本,進入結轉核算成本界面,勾選單據(jù)類型。點擊確定。提示結轉成功。

7、點擊進銷存結賬,進入結賬界面,點擊確定。

8、月底自動出現(xiàn)一張庫存金額調整單。

可手工調整或者自動調整。

需要調整的產(chǎn)品對應的調整

科目需要填寫(譬如:生產(chǎn)型企業(yè)可以調整到生產(chǎn)成本,商貿(mào)型企業(yè)可以調整到主營業(yè)務成本當中)由會計判斷錄入。不需要調整的則可以點擊確定。提示結賬完成。

9、前面的工作都完成后進入賬務系統(tǒng)對憑證進行審核,登帳、結轉損益,

(如果結轉損益將本期結轉損益的憑證直接登帳未勾選,則需要對結轉損益產(chǎn)生的憑證進行審核登帳)。完成后點擊期末結賬,點擊確定,結賬完成。

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