增值稅跨年時,在對于這個跨年時對于一些申報的相關(guān)的會計處理,有很多財務(wù)人員對此還不夠了解,那么增值稅跨年了可以更正申報嗎,小編已經(jīng)在下文中整理了相關(guān)的知識內(nèi)容,想要對此學習更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計交流群進行學習哦。
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增值稅申報表填百報錯了是能修改的.
如果的增值稅已申度報成功(報表已入國稅征管系統(tǒng)),則要改報表的話,當月申報期內(nèi),你可以問直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報.
答如果已過當月申報期的,版則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去權(quán)找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可.
納稅人注意事項
1.納稅人對報送材料的真實性和合法性承擔責任.
2. 納稅人在資料完整且符合法定受理條件的前提下,最多只需要到稅務(wù)機關(guān)跑一次.
3.作廢申報僅針對申報期限內(nèi)已申報未繳款的情況.
納稅人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報后,發(fā)現(xiàn)申報表存在錯誤,完成修改更正或作廢的過程.分申報表更正和申報表作廢兩種情況:超過申報期限的適用申報錯誤更正,申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)申報表內(nèi)填寫的內(nèi)容存在錯誤,未發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù),使用本業(yè)務(wù)進行申報表作廢.
申報錯誤更正后,如涉及補交稅款,應(yīng)按規(guī)定加收滯納金。
增值稅在跨年了,在對此的相關(guān)是需要申報的,在對此是需要進行申報的,上文中更改申報是需要進行處理的,在對于這個增值稅跨年了可以更正申報嗎,對這個還不是太了解的可以在線咨詢我們的答疑老師哦。更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計交流群進行學習哦。
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