發(fā)布時(shí)間:2021-04-24 17:31來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)對(duì)于從事會(huì)計(jì)工作的人員來說,提到“金蝶”這個(gè)財(cái)務(wù)軟件相信大家都很熟悉。那么關(guān)于金蝶這個(gè)軟件雖然了解是財(cái)務(wù)軟件,但是在做業(yè)務(wù)的過程當(dāng)中如果有問題的話該怎么辦呢?比如:金蝶軟件先過賬還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?下面小編已經(jīng)把相關(guān)的內(nèi)容整理在下文了,快來看看怎么解決吧。
對(duì)于從事會(huì)計(jì)工作的人員來說,提到“金蝶”這個(gè)財(cái)務(wù)軟件相信大家都很熟悉。那么關(guān)于金蝶這個(gè)軟件雖然了解是財(cái)務(wù)軟件,但是在做業(yè)務(wù)的過程當(dāng)中如果有問題的話該怎么辦呢?比如:金蝶軟件先過賬還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?下面小編已經(jīng)把相關(guān)的內(nèi)容整理在下文了,快來看看怎么解決吧。
一、因?yàn)閾p益類的科目只有先過賬,損益類科目才有余額。
過賬就是登記賬簿的意思,手工做賬的時(shí)候,也是普通憑證先登記賬簿,才能算出損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
所以,在金蝶系統(tǒng)中,先把普通憑證結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后再過賬。這樣做的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,才是最準(zhǔn)確的。
二、需要把當(dāng)期做過損益類科目的憑證過賬,再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益,因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候損益類科目才有余額,可以生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證的。
結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再進(jìn)行過賬,數(shù)據(jù)會(huì)進(jìn)入到損益表中進(jìn)行取數(shù)。
所有的軟件操作方法都是一樣的。
根據(jù)會(huì)計(jì)制度,可以每月結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,也可以每月不結(jié)轉(zhuǎn),待年底時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn);
每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“賬結(jié)法”,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的方法叫做“表結(jié)法”,采用“表結(jié)法”結(jié)轉(zhuǎn)損益的,本期資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”項(xiàng)目的金額按上期資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”金額與本期損益表的“凈利潤”金額的合計(jì)數(shù)填列。
在線軟件目前只提供賬結(jié)法,需要注意的是在“期未處理”—“高級(jí)設(shè)置”中有個(gè)選項(xiàng),
一是按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)(系統(tǒng)默認(rèn)值,將金額轉(zhuǎn)換為正數(shù)后再來定義它的余額反方向;
例如,財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,若錄為借方負(fù)數(shù),在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),系統(tǒng)按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。
1、如果結(jié)賬了,要反結(jié)賬到憑證所屬會(huì)計(jì)期間;
2 、進(jìn)入憑證序時(shí)簿,選中出錯(cuò)的憑證右鍵,取消過賬;
3 、選中出錯(cuò)的憑證右鍵,取消審核;
4 、點(diǎn)菜單上修改,改了后保存就可以了。
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版沒有自動(dòng)排序功能,刪掉的憑證就是屬于斷號(hào)的。
你可以選擇憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)來補(bǔ)入刪掉的憑證。
如果沒有,則可以將最后一張憑證來改為刪掉的憑證號(hào)。
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