交去年的企業(yè)所得稅怎么做賬,企業(yè)所得稅的賬務處理在日常工作中經常需要財務人員進行處理,因此相關的會計分錄是會計人員必須掌握的,那么各位小伙伴知道交去年的企業(yè)所得稅該怎么做賬嗎?為了大家更好的理解掌握,小編就整理了以下相關的解答內容,希望可以給大家提供一些參考。
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由于以前年度損益調整增加的所得稅費用,借記本科目,貸記"應交稅費--應交所得稅"等科目;由于以前年度損益調整減少的所得稅費用做相反的會計分錄.
賬務處理:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出
貸:銀行存款
依據(jù)上述規(guī)定,查補以前年度企業(yè)所得稅,屬于會計差錯,應通過"以前年度損益調整"科目核算,滯納金和罰款應記入當期"營業(yè)外支出"科目.
本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調整以前年度損益的事項.
企業(yè)在資產負債表日至財務報告批準報出日之間發(fā)生的需要調整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算.
第一步,打開手機,點擊"支付寶"并進入.
第二步,進入支付寶后,如圖所示,點擊"更多".
第三步,點擊更多之后,打開"城市服務".
第四步,進入城市服務之后,點擊"更多服務".
第五步,如圖所示,點擊"稅務大廳"并進入.
第六步,點擊"企業(yè)辦稅",輸入正確的賬號和密碼,點擊"登錄"即可進行補繳.
補交的按規(guī)定必須去單獨補交.你自行寫個自查補稅說明,然后去國稅局補交自查補稅就行了,當然滯納金是要收的.
企業(yè)所得稅一般按季度繳納,稅率是25%,所得利潤乘以稅率就是應交所得稅.
如果你企業(yè)是小微企業(yè)年利潤在50萬以下,可以減半按20%稅率來征收,實際就是按利潤的10%繳納企業(yè)所得稅,包含匯算清繳的調增額.
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