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增值稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2020-01-09 10:10來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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納稅工作,是每個(gè)企業(yè)納稅人都要按照相應(yīng)的稅收規(guī)定來(lái)進(jìn)行繳納稅款的。財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行納稅申報(bào)工作時(shí),由于企業(yè)所涉及到的稅種較多,難免會(huì)出現(xiàn)多交的情況,那么,此問(wèn)題該怎么進(jìn)行補(bǔ)救呢?有什么好的辦法么?會(huì)計(jì)處理要怎么來(lái)進(jìn)行呢?增值稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?下文有詳細(xì)說(shuō)明。

納稅工作,是每個(gè)企業(yè)納稅人都要按照相應(yīng)的稅收規(guī)定來(lái)進(jìn)行繳納稅款的。財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行納稅申報(bào)工作時(shí),由于企業(yè)所涉及到的稅種較多,難免會(huì)出現(xiàn)多交的情況,那么,此問(wèn)題該怎么進(jìn)行補(bǔ)救呢?有什么好的辦法么?會(huì)計(jì)處理要怎么來(lái)進(jìn)行呢?增值稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?下文有詳細(xì)說(shuō)明。

增值稅退稅怎么做會(huì)計(jì)處理?

1、因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做:

借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款

2、多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做:

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。

3、次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做;

借:銀行存款 (藍(lán)字)

借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)

4、收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。

納稅人辦理退稅的流程

納稅人書面申請(qǐng)或其他說(shuō)明材料。

稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提交的文書、證件資料進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤的予以受理。在納稅人提供的復(fù)印件上加蓋"經(jīng)審核與原件一致"字樣印章,在完稅憑證原件上加蓋"已申請(qǐng)辦理退稅"字樣印章,填開《稅務(wù)文書受理回執(zhí)》連同所有證件資料原件退還納稅人。

檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)退稅

稅務(wù)局在稅務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)退稅的,在送達(dá)《稅務(wù)處理決定書》(一式兩份)時(shí)通知納稅人填寫《退稅申請(qǐng)審批表》,連同《稅務(wù)處理決定書》和如下有關(guān)文書資料到本稅務(wù)局稅收宣傳咨詢窗口申請(qǐng)辦理退稅。

納稅人應(yīng)向稅收宣傳窗口提供的有關(guān)文書資料:

1、《稅務(wù)處理決定書》原件、復(fù)印件;

2、已繳納稅款憑證原件、復(fù)印件;

3、《退稅申請(qǐng)審批表》;

4、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。

稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提交的文書、證件資料進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤的予以受理。在納稅人提供的復(fù)印件上加蓋"經(jīng)審核與原件一致"字樣印章,在完稅憑證原件上加蓋"已申請(qǐng)辦理退稅"字樣印章,填開《稅務(wù)文書受理回執(zhí)》連同所有證件資料原件退還納稅人。

增值稅退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,就為大家分享到這里了,如果有問(wèn)題的,歡迎咨詢右方在線客服吧。同時(shí)在工作中企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理也是小伙伴要常常處理的,對(duì)此由于疑問(wèn)的,可以通過(guò)掃描上方的公眾號(hào),來(lái)進(jìn)行留言哦,會(huì)有老師及時(shí)為大家解決問(wèn)題的。

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