收到專票的會計分錄怎么寫,專票是可以做進(jìn)項稅抵扣處理!很多人都想知道收到專票的會計分錄、下面就用實際的案例為大家分析!一起來了解一下吧!
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提問:
我公司從事房地產(chǎn)開發(fā),今年升為一般納稅人,才開始接觸專票,現(xiàn)在新的項目已收到設(shè)計單位開來專票5萬元并已付款5萬,請問老師我入賬的分錄怎樣寫?專票也已認(rèn)證并通過了.另外:平時收到老項目的存量房屋出租收入,分錄又怎么寫?
專家回復(fù):
1、對于第一個問題,如果是涉及老項目,不能抵扣進(jìn)項稅額,全部計入開發(fā)成本;如果是用于可以抵扣進(jìn)項稅額的項目,賬務(wù)處理如下:
借:開發(fā)成本--設(shè)計費
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2、對于第二個問題,會計處理如下:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
1、對于第一個問題,如果是涉及老項目,不能抵扣進(jìn)項稅額,全部計入開發(fā)成本;如果是用于可以抵扣進(jìn)項稅額的項目,賬務(wù)處理如下:
借:開發(fā)成本--設(shè)計費
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2、對于第二個問題,會計處理如下:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
上面就是關(guān)于收到專票的會計分錄怎么寫的內(nèi)容,相信看完會讓你有更多的認(rèn)識,如果您還有其他問題,可以咨詢我們的客服。添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼,同時您還可以領(lǐng)取更多相關(guān)資料,更有名師為您在線解答!
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