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發(fā)票紅字沖銷如何做會(huì)計(jì)分錄

發(fā)布時(shí)間:2020-05-12 11:44來源:會(huì)計(jì)教練

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關(guān)于發(fā)票紅字沖銷如何做會(huì)計(jì)分錄?首先我們要明白什么是紅沖發(fā)票?紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項(xiàng),然后開具正確的發(fā)票重新入賬,跨月的就需要開紅字發(fā)票了。那么你知道發(fā)票紅字沖銷如何做會(huì)計(jì)分錄嗎?相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄已在下文中作了詳細(xì)解答,希望對(duì)各位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有所幫助!

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發(fā)票紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項(xiàng),然后開具正確的發(fā)票重新入賬,跨月的就需要開紅字發(fā)票了。

紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了。

如果是本年度:紅字沖銷原會(huì)計(jì)憑證分錄:

借:原材料等科目 (紅字)

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字)

因紅字沖回進(jìn)項(xiàng),自然會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅貸方余額,可借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方記未交增值稅或增值稅檢查調(diào)整科目,實(shí)際是單純進(jìn)行了補(bǔ)稅角度的處理,尚未涉及處罰。

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整

上述文章詳細(xì)分析了發(fā)票紅字沖銷如何做會(huì)計(jì)分錄?相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄小編已作了詳細(xì)的整理,希望對(duì)大家有所幫助!如果各位還有其他的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)疑問,可以直接咨詢會(huì)計(jì)教練的在線客服,即可有專業(yè)的在線答疑老師為您解答疑惑,還可免費(fèi)試聽相關(guān)的視頻課程進(jìn)行學(xué)習(xí)!

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