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紅字沖回應(yīng)交增值稅如何做會計分錄

發(fā)布時間:2020-05-19 10:13來源:會計教練

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會計比較頭疼的業(yè)務(wù)就是在開具發(fā)票時遇到需要開紅字的情況,因為紅字發(fā)票是不能隨意開具的,只有發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓才能開具紅字發(fā)票。今天小編邀請大家對紅字沖回應(yīng)交增值稅如何做會計分錄進行學(xué)習(xí),希望大家可以有所收獲。

會計比較頭疼的業(yè)務(wù)就是在開具發(fā)票時遇到需要開紅字的情況,因為紅字發(fā)票是不能隨意開具的,只有發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓才能開具紅字發(fā)票。今天小編邀請大家對紅字沖回應(yīng)交增值稅如何做會計分錄進行學(xué)習(xí),希望大家可以有所收獲。

沖銷百多計提的增值稅屬于記賬憑證科目無誤而所記金額大于應(yīng)記金額,應(yīng)用紅字更正法。

更正方法及步驟:

1、填制一張紅字憑證,金額為正確與錯誤金額的差額(賬戶及對應(yīng)關(guān)系均與原記賬憑證相同即可),在摘要欄中注明”沖銷X日X號憑證多記金額“。

2、用紅字金額登記有關(guān)賬簿,以度沖銷多記金額。

用紅字沖銷多計提的增值稅會計分錄是什么?

1、紅字發(fā)票會計分錄:

借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))

貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))

應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅(負(fù)數(shù))

2、開具正確的發(fā)票會計分錄:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅

3、當(dāng)月的稅額為零,因為該銷項稅之前月份已申報。

通過上面的學(xué)習(xí),可以總結(jié)出有關(guān)紅字沖回應(yīng)交增值稅該如何進行賬務(wù)處理。首先會計人員應(yīng)該寫一張沖銷憑證,然后再按正確的發(fā)票再寫一張憑證即可。想要學(xué)習(xí)更多賬務(wù)處理方面知識的,多多關(guān)注會計教練官網(wǎng)和公眾號,每天更新會計資訊,。同時如果您有什么財務(wù)方面問題的,可以和我們的老師取得聯(lián)系哦!

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