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一般納稅人如何申報(bào)增值稅?一般納稅人增值稅及附加稅申報(bào)表填寫

發(fā)布時(shí)間:2024-08-15 09:53來源:會(huì)計(jì)教練

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一般納稅人如何申報(bào)增值稅?一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)的申報(bào)操作不難理解的。距離8月報(bào)稅截止還有1天時(shí)間,報(bào)稅會(huì)計(jì)對(duì)于本月一般納稅人增值稅申報(bào)操作有疑問的地方無疑是這兩個(gè)地方了。一個(gè)問題是一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的填寫問題,一個(gè)就是在新電子稅務(wù)局上一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)操作怎么做?

會(huì)計(jì)教練

小編昨晚加班整理了一般納稅人增值稅申報(bào)表模板、一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫說明與案例,除此之外,新電子稅務(wù)局一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)操作詳細(xì)流程等等,都在本文說清楚了,有疑問的可以對(duì)照著看看。

一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表模板

一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫案例

本月繳納專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)共計(jì) 280 元(可以全額抵扣)

本月因管理不善導(dǎo)致或無損失需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 5000 元,本月繳納上月應(yīng)交增值稅 50000 元,期初不存在留抵稅額。

××公司本期應(yīng)繳納的增值稅為:

應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-抵免稅額

7月份應(yīng)納稅額(8 月繳納)=260000-160000+5000-280=104720(元)

第一步,填寫附表(一)

第二步,填寫附表(二)

第三步,填寫主表

第四步,填寫附表(四)

第五步,填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

第六步,填寫申報(bào)表主表

第七步,填報(bào)附表(五)

第八步,填報(bào)主表

……

一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫說明

主表填寫說明

第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。

營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=《附列資料(一)》第9列第1至5行之和-第9列第6、7行之和;本欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=《附列資料(一)》第9列第6、7行之和。

第2欄“其中:應(yīng)稅貨物銷售額”:填寫納稅人本期按適用稅率計(jì)算增值稅的應(yīng)稅貨物的銷售額。包含在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售貨物和價(jià)外費(fèi)用銷售額,以及外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額。

……

新電子稅務(wù)局一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)流程

由于篇幅限制,一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表模板、一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫說明及案例,還有新電子稅務(wù)局一般納稅人增值稅申報(bào)流程等等。對(duì)于增值稅申報(bào)有什么不明白的地方,上述一般納稅人增值稅申報(bào)全教程,可以參考看看。

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